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Auditoría y Sincronización

📍 CONTABILIDAD › Financiera › Configuración › Chequeo Sincronización

Verificación de coherencia entre el Diario contable y los Libros de IVA: la vista concilia ambos registros de forma automática y lista los asientos que presenten diferencias, para revisarlos y sincronizarlos en bloque.

Auditoría y Sincronización

Qué muestra

  • La tabla de discrepancias, con columnas Asiento / Referencia, Fecha, Concepto, Base / Total, Validación y Sincronizar (con casilla de selección en la cabecera).
  • Cuando no hay diferencias, el estado Todo sincronizado: "El Diario y los Libros Fiscales se encuentran perfectamente conciliados."

Operaciones

AcciónCómoResultado
Repetir el chequeoRecargarVuelve a ejecutar la conciliación entre Diario y Libros de IVA.
Sincronizar en bloqueMarcar las casillas Sincronizar y pulsar Sincronizar SeleccionadosCorrige las diferencias de los asientos seleccionados; el botón se activa al haber selección.

Chequeo previo a las presentaciones

Ejecute este chequeo antes de generar los modelos fiscales: con el estado Todo sincronizado, los importes de los libros de IVA coinciden con el Diario.

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